突击花钱 突击花钱自查自纠报告及整改措施
一、背景概述
遵循中央八项规定精神及财政部的相关通知,针对岁末年初容易出现的突击花钱现象,本单位为了维护财经纪律的严肃性,成立了专项工作组,对2024年度财政资金使用情况进行全面审查,旨在遏制虚列开支、巧立名目等违规行为。
二、自查发现的问题
经过深入自查,我们发现:
1. 资金拨付方面:核查的12笔大额支出凭证均无误,未发现超进度拨付和虚假发票等问题。我们也欣喜地看到,三公经费同比下降了15%,并未出现培训考察类的突击消费。
2. 项目管理漏洞:我们发现有两个项目存在合同签订与资金拨付时间间隔不足7日的情况,这可能会带来财务风险。在物资采购方面,未严格执行招投标程序的情况出现了3次,需要引起高度重视。
3. 制度执行问题:预算调整未履行集体决策程序的情况出现了2次,财务审核的AB岗交叉复核机制也未得到落实。
三、整改措施及长效建设
针对以上问题,我们制定了以下整改措施:
1. 立行立改(2025年6月底前):建立“红黄蓝”预算执行预警系统,每周通报进度。对问题项目负责人开展廉政约谈,加强教育,防患于未然。
2. 长效机制建设:修订《财政资金使用管理办法》,并新增“负面清单”15条,明确不能触碰的底线。推行电子票据全流程管理,实现资金流向实时监控,提高管理效率。
3. 监督问责强化:将突击花钱问题纳入年度绩效考核,实行一票否决制。设立“四风”问题举报专线,实行48小时响应机制,方便群众监督。
四、整改成效显著
截至2025年5月,我们的整改工作已取得显著成效,问题整改率达到了92%,剩余的制度修订工作也正在按计划稳步推进。全年节约财政资金230万元,预算执行偏差率控制在3%以内,财经秩序得到了有效规范。